你好 可以正常入账 没有发票的汇算时纳税调整就可以了 这个不是损失
追问: 是我们公司自己交税吗
追问: 应付账款 借方3万多
回答: 你好 是的,因为没有发票不能税前扣除 现在不交税,汇算时纳税调整 交所得税
追问: 如果借方3万 交所得税是3万x25%吗
回答: 你好 对的 是这样计算的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果借方3万 交所得税是3万x25%吗
回答: 你好 对的 是这样计算的