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Excel学堂用户1488

金蝶旗舰版上月增加了固定资产卡片,从固定资产模块做了赊购分录借:固定资产 应交税费 贷:应付账款 这个月付了钱,为什么不能在总账里面手工录入冲应付账款的凭证?应该在哪里做冲应付账款的分录?

386 2020-10-23 09:17
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老师解答
2020-10-23 09:23

同学你好 你有发票吗

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:24

追问: 是供应商开的增值税专用发票吗?

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答疑老师
2020-10-23 09:26

回答: 对,根据发票入账就行了,在往来那里冲

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:27

追问: 在往来模块做吗?怎么操作?对系统不熟悉

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答疑老师
2020-10-23 09:29

回答: 同学你好 付款单操作步骤: 【财务会计】---【应付款那里

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:32

追问: 是不是要做一个付款单?昨天在应付模块做了,但是做了之后这个供应商应付明细里面的余额就不对了

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答疑老师
2020-10-23 09:37

回答: 是不是你操作不对

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:39

追问: 不知道哪里不对,供应商科目都对的上,做了之后就是余额不对,不知道怎么操作

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答疑老师
2020-10-23 09:45

回答: 金额你操作的对吗

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:49

追问: 金额是对的

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答疑老师
2020-10-23 09:58

回答: 那你这个得找金蝶售后给你看下,看你操作中哪里不对了

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Excel学堂用户1488
2020-10-23 09:59

追问: 好吧,谢谢老师

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答疑老师
2020-10-23 10:03

回答: 不用客气,他们服务很好,都给远程的

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需要的借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款 中间没有差额的折扣就不需要调整了。
2022-09-30
你好同学,从固定资产模块里生产凭证
2021-08-21
你好! 之前一笔资金收入,记在了“其他应付款”上 ……增加银行存款(预算会计增加资金结存)
2020-01-10
同学你好 可以这样做分录
2022-05-31
这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
2020-06-08
您好,如果之前已建立了卡片账,那付款直接借:应付账款 贷:银行存款
2019-03-15
借固定资产贷应付账款,暂估按照不含税的金额。
2022-09-01
你好 借固定资产 银行存款就行 你都已经收到了固定资产支付了购车款了 不走应付账款了
2019-07-02
你好,五月份就可以开始折旧的。
2023-08-07
你好,你把这个应交税费的负数放到其他流动资产填写正数,应交税费填写零。
2023-07-14
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