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2016年12月06日,南方软件有限公司建造建筑物领用原材料一批

391 2020-10-23 12:24
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老师解答
2020-10-23 12:36

你好 借:在建工程 贷:原材料 

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您好,这个是全部的吗
2023-03-24
同学你好 你的问题是什么
2022-11-29
领用原材料时关于在建工程的金额50
2020-03-29
你好 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-09-02
你好 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-09-05
你好 (1),借:工程物资  200 000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)  26000,  贷:银行存款 226000 (2),借:在建工程 200 000,贷:工程物资  200 000 (3), 借:在建工程  30 000,贷:库存商品 30 000 (4),借:在建工程 15000,贷:原材料 15000 (5),借:在建工程 28600,贷:应付职工薪酬 20000,银行存款 8600 (6),借:固定资产200 000%2B30 000%2B  15000%2B 28600,贷:在建工程  200 000%2B30 000%2B  15000%2B 28600
2021-09-07
你好 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-09-05
您好 (1)10月5日,购入工程用专项物资200 000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。 借:工程物资 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 (2)领用上述专项物资,用于建造仓库。 借:在建工程 200000 贷:工程物资 200000 (3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。 借:在建工程 30000 贷:库存商品 30000 (4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本15000元。 借:在建工程 15000 贷:原材料 15000 (5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。 借:在建工程 28600 贷:应付职工薪酬  20000 贷:银行存款 8600 (6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。 借:固定资产 253600 贷:在建工程 200000%2B30000%2B15000%2B8600=253600
2022-09-05
同学您好,此题需要做分录讲解,请稍候
2023-10-26
您好 不是视同销售 按照成本价入账
2020-06-23
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