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购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.26万元,这个可以算进准予抵扣的增值税进项税额吗?

1447 2020-10-25 15:22
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老师解答
2020-10-25 15:25

你好,你们购买的电磁炉是用来奖励员工的,不能抵扣进项增值税的

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你好 (1)计算甲企业本月的增值税销项税额。 380*75%*13%加上15*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13% (2)计算甲企业本月准予抵扣的增值税进项税额 6.5加上2.6加上1.3 (3)计算甲企业本月的应纳增值税。 380*75%*13%加上15*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%一(6.5加上2.6加上1.3)
2020-07-13
销项税额380*75%*13%%2B15*110%*13%%2B600/1.13*13%=108.22 进项税额6.5%2B2.6%2B1.3=10.4 增值税,销项-进项。
2020-10-30
你好 (1)计算甲企业本月的增值税销项税额=20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13% 2)计算甲企业本月准予抵扣的增值税进项税额=8加上10*9%加上3.2 (3)计算甲企业本月的应纳增值税=销项-进项=(20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%)-(8加上10*9%加上3.2)
2020-06-04
您好 请问您要计算什么
2021-04-10
同学,你好,购进货物取得的增值税专用发票 上面注明的增值税税额可以直接作为进项税额抵扣
2021-06-19
您好,请问这题您有什么疑问
2020-04-07
你好 稍等 计算分析中
2021-06-24
你好 。计算该企业当月应纳增值税税额。 =销项税额(200*13%加上1.13/(1加上13%)*13%加上(7.91-2)/(1加上13%)*13%)-进项税额(6.5加上13加上0.78)加上进项税转出8*13%
2020-06-09
你好 销项=380*75%*13%+15*(1+10%)*13%+(480+120)/1.13*13% 进项=6.5+0.26+2.6+1.3 增值税=销项-进项
2021-03-04
:计算该企业的销项税额(56.5/1.13%2B12)*13%=8.06、 可抵扣的进项税2.6%2B2*9%=2.78 应纳税额8.06-2.78
2023-05-23
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