你好 你们算是租赁设备给他们使用。收取使用费 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 按1%缴纳增值税的
追问: 我们不收取租赁费
回答: 你好 但是你们实际收取的取暖费人工费材料费也是设备产生的 这个是需要做收入处理的
追问: 那我开票时写取暖费还是租赁费
回答: 你好 写取暖费 按你们实际业务收取的钱来开
追问: 老师那我们设备这块让他们用需不需要做什么处理
回答: 你好 你折旧费要计入其他业务成本去核算
追问: 老师就是整个的流程,从设备完工入库了以后到给对方收取费用除了收入以外其他都需要什么账务处理
回答: 你好 借固定资产 贷银行存款。 借其他业务成本贷累计折旧。 借其他业务成本-直接支出贷银行存款 借银行存款贷其他业务收入 应交税费
追问: 老师借固定资产是怎么回事
回答: 你好 你不是设备 不是买来的吗
追问: 我们自己生产的
回答: 你好自己生产的 你拿来给别人用 先计入库存商品。 在做 借固定资产贷库存商品
追问: 给他们用我们只收取暖费,燃料人工都是我们的
回答: 你好 那你设备也是要做折旧的。 折旧计入成本去
追问: 老师那借其他业务成本贷银行存款怎么回事
回答: 你好 这个是你取得收入期间发生的直接支出 。 我只是给你举例写的。 你有发生就做这笔。 没有发生不做
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我们不收取租赁费
回答: 你好 但是你们实际收取的取暖费人工费材料费也是设备产生的 这个是需要做收入处理的
追问: 那我开票时写取暖费还是租赁费
回答: 你好 写取暖费 按你们实际业务收取的钱来开
追问: 老师那我们设备这块让他们用需不需要做什么处理
回答: 你好 你折旧费要计入其他业务成本去核算
追问: 老师就是整个的流程,从设备完工入库了以后到给对方收取费用除了收入以外其他都需要什么账务处理
回答: 你好 借固定资产 贷银行存款。 借其他业务成本贷累计折旧。 借其他业务成本-直接支出贷银行存款 借银行存款贷其他业务收入 应交税费
追问: 老师借固定资产是怎么回事
回答: 你好 你不是设备 不是买来的吗
追问: 我们自己生产的
回答: 你好自己生产的 你拿来给别人用 先计入库存商品。 在做 借固定资产贷库存商品
追问: 给他们用我们只收取暖费,燃料人工都是我们的
回答: 你好 那你设备也是要做折旧的。 折旧计入成本去
追问: 老师那借其他业务成本贷银行存款怎么回事
回答: 你好 这个是你取得收入期间发生的直接支出 。 我只是给你举例写的。 你有发生就做这笔。 没有发生不做