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请问老师,去年做了一笔确认未开票的收入,分录为:借 :应收账款 800100 贷:主营业务收入-未开票收入689741.38 应交税费-增值税-销项税额110358.62 今年冲销的话应该怎么处理?

354 2020-10-27 11:07
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老师解答
2020-10-27 11:10

您好,分录为 借 应收账款 -800100 贷 以前年度损益调整 -689741.39 应交税费-应交增值税-销项税额 -110358.62 借 利润分配-未分配利润 689741.39 贷 以前年度损益调整 689741.39

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你好,红冲的时候最好是做之前分录不变,金额是负数。
2022-07-08
您好 借:应收账款 借方红字 贷:以前年度损益调整 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额 结转的成本也需要这样写分录
2019-04-28
先把未开票收入的红冲了,然后再做开票的,都用以前年度损益调整
2020-04-30
你好 开红字发票,红冲当期收入 收入分录 不变,金额负数 营业外收入不冲
2021-04-14
您好,就是这样做账的,未开票确认收入的时候 下设个明细科目 未开票收入,这样冲销的时候好一一对应
2019-06-24
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31
已开发票未收款,肯定必须确认收入,不然金税三期比对出现问题,无法申报增值税
2019-01-14
开发票和这个之前做金额有出入么,没有直接贴后面就可以
2019-11-01
感觉你把这个事情做的太复杂了,你就是预售的时候放到预收账款,然后确认收入的时候就正常,从这个预收账款结转到主营业务收入就可以了。
2020-12-29
对的啊
2018-01-22
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