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Excel学堂用户6619

我是销售方,购货方发票认证了,发现有错的地方,开红字发票,我开完红字发票是否要给对方两联冲账呢

366 2020-10-31 09:11
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老师解答
2020-10-31 09:17

需要给对方的 还有正确的发票

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Excel学堂用户6619
2020-10-31 09:21

追问: 红字发票也给第二,三联,盖上章和正确的发票一样对吗

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答疑老师
2020-10-31 09:23

回答: 你好是的,是这样操作的。

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Excel学堂用户6619
2020-10-31 10:04

追问: 你好,对方开的信息表,是都需要让对方把信息表给我邮寄过来

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答疑老师
2020-10-31 10:07

回答: 是的 需要给你电子版的 还有纸质的

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Excel学堂用户6619
2020-10-31 10:09

追问: 是税务上要求的吗

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答疑老师
2020-10-31 10:11

回答: 你好 是的 你得留存的

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Excel学堂用户6619
2020-10-31 10:48

追问: 我光要电子版的不行吗

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答疑老师
2020-10-31 10:49

回答: 你得要对方盖的章,对方盖章了,这个才生效。

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Excel学堂用户6619
2020-10-31 11:10

追问: 对方抵扣了,她不申请我也开不了红字呀,这个能作假吗

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答疑老师
2020-10-31 11:12

回答: 这个做不了 但是你得有证明的

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你好,第三联拿来作账的。
2021-12-29
当购买方已经认证抵扣了专票,销售方需要红冲发票时,购买方需要做以下工作: 1.购买方需要申请红字信息表,并在表格中填写红字发票信息,包括红字发票的代码、号码、金额等信息。 2.购买方需要将红字信息表交给销售方,销售方根据红字信息表来开具红字发票。 3.购买方需要将已经认证抵扣的原发票退回给销售方,并要求销售方在原发票上注明作废字样。 对于购买方的增值税申报表,需要根据销售方的红字发票和原发票的情况来进行调整。如果销售方只是对部分金额进行了红冲,而原发票的金额没有变化,那么在申报表上只需要将红字发票的金额用负数填报即可。如果销售方将整个原发票的金额都进行了红冲,那么在申报表上需要将原发票的全部金额用负数填报,并填写相应的税额。
2023-09-25
你好,红字信息表是购买方来开,销售方开红字发票。
2022-01-21
你好! 需要给对方的
2019-02-21
不需要,你这个申请红字信息表不需要退回之前蓝字,销货方开的红字发票给购货方吗 需要
2020-01-17
是的,需要由购买方开红资发票信息表
2021-05-11
您好,已经抵扣的发票不需要退回。红字信息表双方都需要留存一份的
2019-11-26
是的,就是你说的那样子的
2023-02-18
你好,双方都可以申请红字发票 不需要退回,红字发票需要给你们一份,需要认证
2017-05-07
您好 您去年已经入账 今年开红字 对方应该把红字发票给您单位一联 您入账
2019-07-03
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