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老师,本地的住宿费进项票需要进项转出,两笔分录怎么做呀。

501 2020-10-31 09:55
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老师解答
2020-10-31 09:59

用哪里这个,这个是用哪里 ?

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答疑老师
2020-10-31 10:02

回答: 招待客户话,借销售费用业务招待费,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷转出未交增值税

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答疑老师
2020-10-31 10:03

回答: 之前做借销售费用业务招待费 进项税额,贷其他应付款

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你好,需要做进项税额转出处理的
2018-09-27
你好!借管理费用-交际费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷现金等 然后借管理费用交际费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-09
出差的住宿费可以抵扣的
2019-09-09
借:管理费用-差旅费,应交税费贷:现金
2017-09-08
您好!主表里面的进项税额转出。
2017-07-07
你好,员工出差住宿开的专票,进项是可以抵扣的,不需要转出处理
2023-11-04
你好,住宿费的专用发票是可以认证抵扣的,不需要转出
2017-09-26
你好,是招待客户,还是出差的住宿费? 
2023-12-26
同学您好,你好, 是不可以的,做了进项要转出
2023-06-11
都可以 两种做法都行 第一个简单
2023-07-16
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