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Excel学堂用户3208

老师,我想问一个问题,就是这个月报税的时候我们报了一些无票收入,这部分销项税额能用进项税额抵扣吗?

423 2020-11-03 17:26
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老师解答
2020-11-03 17:27

您好 报税的时候报了一些无票收入,这部分销项税额能用进项税额抵扣

相关问题讨论
你好,没有认证的不需要填写在申报表的,认证了才需要计入申报表的进项税额栏次
2018-06-30
只要留抵的进项税 经过认证了 就是可以抵扣的哦
2019-11-24
你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
你好,是无票收入多填写了吗
2019-02-14
你好,可以抵扣的
2016-09-25
你这个认证勾选抵扣确认签名吗申报没有申报到???去税局大厅补申报,填写前期认证本期申报抵扣下面,做账做进项税,
2021-03-01
农产品收购发票免税是能够继续抵扣的,收购产生的进项税额能够抵扣您公司的任何税款包括观光收入 感谢您的提问如果满意请给五星
2019-11-03
你好!对的,你只需要进项转出就好了
2021-11-12
你好 可以的 应交税费是负数
2021-02-03
你好,申请进项转出,然后申请全额抵扣
2016-11-25
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