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Excel学堂用户1425

才发现供应商上个月开给我们的一张专票数量单价错了,我们已经认证,请问如何处理

431 2020-11-04 14:54
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老师解答
2020-11-04 14:56

开红字信息表,然后让销售方开负数发票。

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Excel学堂用户1425
2020-11-04 15:00

追问: 我需要把原票退给对方吗

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答疑老师
2020-11-04 15:01

回答: 你好,你们单位认证了,不需要退票。

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Excel学堂用户1425
2020-11-04 15:01

追问: 如果没认证如何处理

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答疑老师
2020-11-04 15:02

回答: 退票 直接都让对方操作

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Excel学堂用户1425
2020-11-04 15:04

追问: 不好意思再麻烦一下,如果是已经认证了的情况,我收到错误发票和红字发票时分别如何做分录

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答疑老师
2020-11-04 15:12

回答: 借应付帐款 贷库存商品 进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款

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你好 与对方协商,开具红字专用发票
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你好,折让是需要开具销售负数发票,然后你方做购进相反分录才是的
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同学你好 原分录负数红冲
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你好,你们单位做进项转出就可以的。
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 你好   你在开票系统开红字信息表   。然后税务审核后 会有红字编码 。到时 销售方根据这个编码开红字发票来红冲  ;  在给你重新开专票来认证抵扣。  
2020-11-21
已经上传下载了,可以去税务局撤销是吗?
2019-07-08
你开红字信息表之后给购买方那边开红字发票
2019-07-12
您好,错误的做进项转出处理,借;相关成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2017-08-10
您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
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