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Excel学堂用户5615

请问老师,我司有一批报废的固定资产,我在10月份做账清理报废,但是在11月份才能收到报废款。我在10月份入了营业外支出,到11月份我收到款了怎么做账。是直接借银行存款或现金,贷固定资产清理及应交税费?还是要冲回我10月份的清理报废的凭证后才做账

368 2020-11-04 15:31
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老师解答
2020-11-04 15:32

你10月做报废,然后确认其他应收款就可以了

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Excel学堂用户5615
2020-11-04 15:33

追问: 但是我现在还不知道能收回来多少钱,因为是当废铁卖的

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答疑老师
2020-11-04 15:34

回答: 那你可以在11月在做报废处理的

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Excel学堂用户5615
2020-11-04 15:36

追问: 但是设备已经拉走,我又想在10月做账

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答疑老师
2020-11-04 15:37

回答: 那只要做 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产

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Excel学堂用户5615
2020-11-04 15:39

追问: 只做这一笔我的帐会不会有问题?会不会不平

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答疑老师
2020-11-04 15:52

回答: 不会啊,这个就会造成固定资产清理还有余额

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