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Excel学堂用户7551

请问签合同写明含税不含税,有什么不一样

409 2020-11-04 21:21
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老师解答
2020-11-04 21:21

同学你好 1.税率变更的时候,直接可以确定不含税的价格 2.印花税可以按照不含税的价格缴纳

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Excel学堂用户7551
2020-11-04 21:26

追问: 如果我们签的都是含税含运费,怎么算印花税

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答疑老师
2020-11-04 21:58

回答: 那就按照含税的运费计算印花税

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Excel学堂用户7551
2020-11-04 22:03

追问: 就是我们的金额都是含税含运费的金额,就直接按含税含运费的金额算印花税,难道不是用不含税的金额算吗?

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答疑老师
2020-11-04 22:15

回答: 就直接按含税含运费的金额算印花税,

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你好; 比1.如约定不含税价款税率变化的情况下,不会影响销售方企业的营业收入,销售方企业以不含税收入确认“主营业务收入”;对于采购方企业而言,需要区分小规模纳税人和一般纳税人,对于小规模纳税人,税率或征收率增加,意味着成本增加,税率或征收率降低,意味着成本降低;对于一般纳税人而言,税率或征收率的变化,单独从增值税方面考虑,没有什么影响,税率或征收率增加,支付的含税价款增加,抵扣的进项税额也增加,一进一出,无影响,但是考虑附加税费的情况下,还是有影响的,税率或征收率变化影响进项税额,进项税额影响应纳税额,附加税费以增值税税额为依据,税率或征收率增加进项税额提高,应纳税额减少,附加税费降低。 2.对于采购方企业而言,若采购方为小规模纳税人,其支付或负担的增值税税额本身就是计入成本,不得抵扣,则没有影响;但是若采购方一般纳税人的情况下,其支付价款中包含的增值税税额在取得增值税专用发票进行用途确认后可以抵扣增值税,征收率或税率降低增值税税额降低,用于抵扣的进项税额(计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”)降低,应纳税额增加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据的附加税费(城建税、教育费附加以及地方教育费附加)升高,扣支付价款中扣除税额后的采购成本升高,对企业不利。  3.  根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款,即纳税人在签订合同时,单独列示增值税税额的,计税依据不包括增值税税额。若仅以含税金额列示,则计税依据中包含增值税税额。 比如买卖合同约定的含税金额为113万,并未单独列示增值税税额,则应缴纳的印花税以113万为计税依据,应纳税额=113×10000×0.03%=339元,若合同约定不含税金额为100万,适用税率为13%,则印花税计税依据为100万,应纳印花税=100×10000×0.03%=300元。
2022-12-07
你好,既然是签订的合同,那合同金额就是含税的才是的
2020-03-18
您好,合同一般都是含税价,不管是不是含税价都应该在费用金额后备注(含税)、(不含税)
2021-03-01
写不含税金额的合同可以按合同金额交印花税 和写含税金额比是少交了
2019-08-21
你好,没有标明不含税金额,就需要按照含税金额交印花税
2023-06-06
你好,不对的,购进,销售都需要申报印花税,而且需要按含税金额,而不是不含税金额 购销合同印花税的申报应该是当期签订的销售和采购合同的金额数,这个是对的 购销合同是需要按含税金额计算印花税的
2019-06-09
你好 没有注明的话 就是含税价
2019-07-30
你好,必须要在合同里面注明不含税金额,否则就只能按含税金额申报印花税
2023-06-06
同学你好 在交印印花税时,如果合同是含税的,是按含税价交印花税的;
2021-01-04
您好 是的,可以这样理解的
2021-11-04
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