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小规模纳税人,上月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,应纳税减征额为负数,怎么申报增值税

524 2020-11-05 16:23
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老师解答
2020-11-05 17:40

你这里申报的话有两部分,一部分是这个计税依据,也就是销售额,另外一部分就是这个税额,那么不管是税额还是销售额,这边都需要扣除这个红字部分来进行申报的。

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同学你好!只要开的是专票  就不存在免征增值税的问题哦
2021-10-20
发票1%的税率/3%在3%销售额填写
2022-07-09
你好,看看图片哦,就按那个填
2020-04-12
你好减征的是增专票100万*2%,同学
2022-03-11
同学你好 开票开了一个点的 要在减免税明细表里填写减免的2%
2022-04-07
专票在第二栏里面填写,普票在其他免税销售额里面填写。
2020-04-15
你好;    你开错1%发票; 你本身应该按什么来开;    
2023-01-12
你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   
2022-10-17
你等会我写给你等会
2020-07-15
你好,你开的是1%税率的专票,可以按这个申报的,先按3%填写,减免2%
2021-08-08
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