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工程公司收到甲方背书的100万商业汇票,我方再背书给中铁保理公司,背书给保理公司100万汇票,收到94万现金,账务应该怎么处理?做6万财务费用贴现的话,没有任何依据,这6万应该入什么科目?

396 2020-11-05 17:20
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老师解答
2020-11-05 17:49

借,银行存款94 财务费用6 贷,应收票据100 你这里拿去保理公司这个6万的话,保理公司给你开发票的。

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同学你好 对的 是这样做的
2022-05-11
你是代贴现的,不能计入自己的财务费用,应挂其他应付款
2022-05-11
那我写证明是要让客户写了盖章还是我公司写
2017-08-01
同学你好 这个可以的哦
2024-03-29
借:应付账款贷:应收票据
2017-03-23
你好, 背书给您,企业应该是支付货款给你企业 应该是你们企业开发票给支付票据的那一方
2020-09-21
你是问哪家公司的处理?还有个人账号给公司打款有风险
2019-01-02
这个公司不需要确认收入的
2022-03-29
您好 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
2020-12-16
直接作为凭证附件处理,只要总金额是50元就行 借:应付账款——XX单位 500000 贷:应收票据 500000
2017-06-05
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