您好 可以按您说的这样处理 也可以先期初建帐 期初金额都是0 然后根据发生的业务编制分录做账务处理
追问: 有没有什么不一样呢?后期出报表的数据用这两种方式会不会结果不一样?
回答: 后期结果是一样的 只是我说的这种 查账比较方便
追问: 好的,那就这样做了。购入机器的款,10月份付的,只付了两成,我可以按这个金额录入固定资产的期初数吗?另外11月开始是不是就要计提折旧了?
回答: 请问知道固定资产的总金额么
追问: 我没有问,应该可以知道,我只是看到流水账登记的付了两成,将近20万
追问: 我就直接记了固定资产的期初余额。不知道这样对不对
回答: 不应该的 应该先计入预付账款 然后收到固定资产暂估入账 后面收入冲销暂估
追问: 这笔金额怎么算,我没有记账,只是归总填期初余额
追问: 填预付账款的期初数吗?
回答: 填预付账款的期初数就好了
10课时68253
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追问: 有没有什么不一样呢?后期出报表的数据用这两种方式会不会结果不一样?
回答: 后期结果是一样的 只是我说的这种 查账比较方便
追问: 好的,那就这样做了。购入机器的款,10月份付的,只付了两成,我可以按这个金额录入固定资产的期初数吗?另外11月开始是不是就要计提折旧了?
回答: 请问知道固定资产的总金额么
追问: 我没有问,应该可以知道,我只是看到流水账登记的付了两成,将近20万
追问: 我就直接记了固定资产的期初余额。不知道这样对不对
回答: 不应该的 应该先计入预付账款 然后收到固定资产暂估入账 后面收入冲销暂估
追问: 这笔金额怎么算,我没有记账,只是归总填期初余额
追问: 填预付账款的期初数吗?
回答: 填预付账款的期初数就好了