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预付款1000000元货款给供应商,供应商实际开增值税专用发票金额1999990元,差额10元怎么平帐比较好?

373 2020-11-09 09:17
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老师解答
2020-11-09 09:19

您好,计入到营业外支出中,或者让对方退钱回来

相关问题讨论
你好 借;营业外支出30.6,库存商品等科目 8234.4,贷;银行存款 8265
2019-11-06
借:应付账款1000    贷:库存现金/银行存款900       营业外收入100
2023-09-08
借应付账款1000 贷银行存款900 营业外收入100
2023-09-08
按100元开具货物的发票,货物本身就是100元的价值
2017-09-02
你这个要按发票上的税费计入进项税的,不含税金额就计入库存商品的 5个点是她收取的实际税负率,跟入账价值没关系的
2023-03-26
借库存商品 进项税额 贷库存现金
2024-03-26
41744元收8个点是41744*1.08=45083元这样计算付款吗?公账付款因为要开专用发票所以就要比私账付款实际多付3339元?这样付款方不是亏了多付钱?
2020-03-31
这个直接按这个借应交税费-应交增值税(进项税额)4785.84-1.48做进项税额,勾选有效税额,这样,也可以按发票做,不需要付款做,借应付账款,贷营业外收入就可以,
2021-02-19
你好!不用支付的余额计入营业外收入科目。
2020-11-17
你好,后续还开发票这个?
2021-06-24
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