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Excel学堂用户1113

请问老师,开交税款的发票,公对公转账,把材料款写成了采购款,这个有关系吗?

267 2020-11-10 19:23
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老师解答
2020-11-10 19:24

你好,这个问题不大的,可以啊。

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挂其他应付款-老板,冲平就是
2023-08-13
你好 可以,员工报销就可以 
2021-08-11
你好,也行的, 没问题
2022-11-11
收到发票,,,只是借原材料 应交税费----应交增值税---进项税额 贷应付账款---XX供应商 你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来 但完整的分录不应该你所述的这样写的 正确的是 冲原来的暂估 借原材料----XX材料(暂估) 红字 贷应付账款---暂估 红字 红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,, 再重入发票上的 借 原材料---XX材料 应交税费----应交增值税(进项) 贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22
同学你好 进口的没有进口缴款通知书吗
2021-02-22
你好 你实际业务是什么。 描述下这样好具体判断你的3笔科目 
2021-10-13
您好 借:其他应该收款-员工 贷:银行存款 购入材料报销 借:原材料 库存现金 贷:其他应收款-员工
2019-10-10
你好,预付原材料的款项,退回给公司,公司为什么给客户,还开了发票呢。
2019-07-02
哈哈,要说合理,怎么做都不合理哈。
2022-07-31
本来就是购买的材料,可以开票的呀
2022-11-07
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