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假如我上个月做了一笔这样的分录这是未开票收入 借:银行10000  贷:收入9708.73       税费291.27(按3%来的)交增值税的时候也是3% 然后这个月要开票,然后我不是要把这笔收入开票需要从新做一下账 借:银行10000(红字) 贷:收入9708.73(红字)       税费291.27(红字) 然后按开票的在做一次 借:银行10000(1%)  贷:收入9900.99(1%)       税费99.01(1%)  这样就导致收入多出192.26这我报印花税的时候要不要把多出来的这个192.26加上

370 2020-11-11 11:27
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老师解答
2020-11-11 11:31

是的,是这样,这个需要看你们合同那个?印花税说是不含税吗,不含税直接是说多少钱就按多少钱交

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答疑老师
2020-11-11 11:31

回答: 要是没有合同,你这个申报加上这个

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