您好 借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280
追问: 收到票的时候再做,应交税费应交增值税减免税额这一步,对吧,目前我们还没有收到票
回答: 是支付了款项 发票都还没有收到吗
追问: 是的,是支付了款项发票还没有收到
回答: 借:其他应付款 280 贷:银行存款 280 现在这样写分录就好了
追问: 我写的借其他应收款贷银行存款
追问: 这个也可以吧,等我拿到发票之后再做管理费用那两步的做分录
回答: 写的借其他应收款贷银行存款 也可以 拿到发票之后再做管理费用第一笔分录 需要抵扣的时候写第二笔
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 收到票的时候再做,应交税费应交增值税减免税额这一步,对吧,目前我们还没有收到票
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回答: 借:其他应付款 280 贷:银行存款 280 现在这样写分录就好了
追问: 我写的借其他应收款贷银行存款
追问: 这个也可以吧,等我拿到发票之后再做管理费用那两步的做分录
回答: 写的借其他应收款贷银行存款 也可以 拿到发票之后再做管理费用第一笔分录 需要抵扣的时候写第二笔
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