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老师,前两天犯了一个低级错误。误将11月份收到的金税盘服务费在申报10月份增值税税时进行了全额抵扣,还有办法挽救吗

419 2020-11-12 21:45
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老师解答
2020-11-12 21:46

可以去税局更正申报表处理

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你好,填写在30蓝就可以。
2021-10-06
借;应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应交税费(进项税额) 做这个调整分录
2016-11-28
您好 要更正2月份的申报表 的话 要去税务大厅了
2020-07-02
可以的,可以修改的,下个月按正确的报表申报就可以
2019-12-27
您好!税控盘和服务费不抵扣进项,而是全额抵减增值税,1月份未抵减,2月份还可以抵减的。
2020-01-07
同学你好,9月份申报的时候,忘记抵扣了,下月申报的时候抵扣可以吗——可以的;
2020-09-07
你好,没关系,可以去税务局更改的
2019-03-12
同学你好,是因为有相同金额的发票所以勾选错了吗?如果有的话,这个不需要重新申报的,再勾选时把那张勾对了就可以。
2023-12-20
可以的,这个不影响的
2019-07-05
你好 可以的,可以这么做的,但是前提是你税务局那边同意。
2022-10-24
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