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Excel学堂用户8637

去年12月份开出去一张发票,成本结转了,今年退货了,开了负数发票需要做哪些分录

399 2020-11-13 09:53
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老师解答
2020-11-13 09:57

您好, 1、属于资产负债表日后事项,调整报告年度的收入和成本,分录如下: 借:以前年度损益调整(去年收入数)         应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应付账款/银行存款 借:库存商品    贷:以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润    贷:以前年度损益调整 2、属在财务报告批准报出日之后的销售退回,则可直接冲减本年实际退回年度月份的主营业务收入和成本。

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您好可以开负数发票,影响本年的利润。
2023-10-19
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2021-07-28
你好 去年开的3个点的增值税发票分录是 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 借;主营业务成本 , 贷;库存商品 今年6月份退货开具负数发票 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税, 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-06-02
你好!你有没有去申请开红字?是专用发票吗?
2017-07-06
你好,是需要补做的,否则你申报金额跟账上金额都不一样了
2021-02-25
你好 你要结转销货成本 借主营业务成本贷库存商品 你要有结转成本明细表做附件
2019-08-29
你好,之前预提的分录怎么做的?
2022-04-12
你好,不需要改去年的账 今年开了销项负数发票,就做收入和结转成本的负数分录就是了 
2023-11-08
您好,做为留抵,以后有需要纳税时,可以抵扣或弥补
2021-08-24
冲减收入及税金,借:应收账款 负数,,贷,主营业务收入 负数,应交税费—应交增值税-销项税 负数
2019-07-18
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