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Excel学堂用户1449

老师,我们法人自己垫付了成本票材料费47万,那如果要报销这47万,从账上走报销合规吗?

281 2020-11-13 10:41
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老师解答
2020-11-13 10:42

您好 如果是单位实际发生的业务 从账上走报销合规

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你好!分4次付就可以的
2018-12-13
垫付4万医药费,需要员工归还吗
2020-06-11
你自己填单的,填单不是要领导审核的嘛
2016-01-29
你好,这个2万是出口抵减内销
2020-05-06
同学你好 这个可以的哦 没事
2021-05-31
您好,个人认为是可以报销的,毕竟发票有金额。
2020-07-18
你好 根据代发协议 同时冲减应收账款-甲方 应付职工薪酬 科目
2021-08-16
你好 是的。 你要做 :借固定资产贷应付账款-某供应商 然后个人支付给供应商 你做:借  应付账款-供应商贷其他应付款-个人。 报销给个人:借其他应付款贷银行存款 
2021-01-05
你好 实际垫付的款也需要报销 根据当时员工支付的付款单和收据等入账 只是汇算请教无法税前扣除 要调整处理才行
2019-08-07
你好未通过公司账户可以先在其他应付款老板名下核算。没有发票,暂时无法做费用。如果是外账只有取得发票是在计提房租费用。
2016-07-15
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