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Excel学堂用户4442

这是总结出了上个季度的应交税费,为什么还要计提算出来的总额呢?为什么还要计提主营业务收入呢?缴纳之前就是按1%计提?

350 2020-11-16 13:46
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老师解答
2020-11-16 13:47

今年小规模纳税人有优惠税率,增值税税率就是1%啊

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Excel学堂用户4442
2020-11-16 13:59

追问: 万一我计提了,3%怎么办

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答疑老师
2020-11-16 13:59

回答: 你开的发票,税率是多少的

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Excel学堂用户4442
2020-11-16 14:00

追问: 税率是3%,怎么冲会

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答疑老师
2020-11-16 14:02

回答: 你实际开票实际3%,就是按3%确认的

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你好,是19年实际缴纳的各项税款的合计金额
2020-07-02
1—12月计提部分税费的,同学
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你好,附加税免征了就不用计提了
2019-06-26
您好,这样处理是对的,但是最好,贷:主营业务收入负数 0.01,贷:应交税金~应交增值税0.01。以后注意交税时,可以修改税金与账上一致即可,不需要再做这个分录处理了。
2017-12-17
您好,您指的是医院需要缴纳印花税是吗?
2023-03-27
你好 销售额季度超过30万,附加税根据减半征收之后实际需要缴纳的税款金额做计提分录 借;税金及附加 , 贷;应交税费——附加税 附加税是按减半征收之后实际需缴纳的税款金额计提 而不是全额计提然后把减半的部分转到营业外收入
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你好同学,都是按照累计的,按照一到现在九月份的累计的利润额来提提的。
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您好,这个工会经费是不可以免缴的,不过如果贵公司成立工会的话,是会返还一定比例的金额,作为工会组织的经费供员工使用的。
2018-07-06
您好,第四季度要把前三季度会计报表利润总额大于按核定计算的应纳税所得额的差额部分一并计提,计提时分录(如应纳税所得额为30万),借:所得税费用(30万*0.5*0.2) 贷:应交税费—应交企业所得税(30万*0.5*0.2)。
2018-01-14
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