是的,12月做完之后关账 ,不过这个时候需要年末查下,那些费用没有到发票需要暂估,需要查下做进去 先暂估 ,
追问: 没有到发票,也不好估税啊?
回答: 不是估税,是根据成本和费用,这个大致去暂估,问下还有多少成本和费用发生没有到发票,先根据合同 ,或者是支付单或者是结算单,垫付单去转费用和成本暂估
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追问: 没有到发票,也不好估税啊?
回答: 不是估税,是根据成本和费用,这个大致去暂估,问下还有多少成本和费用发生没有到发票,先根据合同 ,或者是支付单或者是结算单,垫付单去转费用和成本暂估