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Excel学堂用户9938

老师请教下,之前的会计多记了应收也就是多做了主营业务收入。增值税专票都已经开出去了,那现在要怎么调整啊

403 2020-11-18 09:06
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老师解答
2020-11-18 09:07

你好 开红字发票 多记的红冲

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Excel学堂用户9938
2020-11-18 09:09

追问: 估计开不出来,时间太久了[皱眉][皱眉][皱眉]根本不知道是哪一笔开多了,还有可能是跨年了

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答疑老师
2020-11-18 09:16

回答: 你好 这样不好处理 和对方联系一下 

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Excel学堂用户9938
2020-11-18 09:21

追问: 喔喔,还有别的办法就是补交税吗?

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答疑老师
2020-11-18 09:31

回答: 你好 没有其他的办法了 就是上面二种 

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Excel学堂用户9938
2020-11-18 09:33

追问: 一就是开红字发票 多记的红冲,二是补交税吗?

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答疑老师
2020-11-18 09:45

回答: 你好 对 这样处理就可以 

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因为他没付款所以计入营业外收入缴纳所得税了
2019-08-08
去年确认了收入吗?如果是的话,做做今年的收入红冲就行 借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 然后对应的成本,也需要红冲
2022-06-05
 你好 ;     多开的 ; 你们要红冲发票 ;重新开票才对的; 不然你这样会虚开发票 ;风险的   
2022-07-01
你好,你的销售额还是按照发票上的不含税销售额填写的吗?
2021-06-01
你好,那你的增值税和所得税申报了没有?如果没有的话,你直接借银行存款贷预收账款。
2022-07-15
你好 19年收入记少了,销项税额记多了,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:以前年度损益调整—主营业务收入
2021-08-30
您好,调整时,可以贷;应交税费-应交增值税,80,贷:以前年度损益调整(或者主营业务收入),负数80,期末借:以前年度损益调整,负数80,贷:利润分配-未分配利润,负数80。
2018-06-13
你好,这个税就在调整的当年进行补 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-15
你好 红冲原分录 ,按发票入账 
2021-06-10
同样的冲销处理。如果是开具发票的金额,就不能冲销。冲销必须开具红字发票
2020-01-12
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