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年终对招待费、广宣费等进行纳税调增后 分录是在第四季度末做还是在汇算清缴次年5月31日前做。比如:借:所得税费用 贷:应交税费_ 应交所得税。汇算清缴正常是第四季度报表后做的。是第四季度末做一次所得税费用,汇算清缴时再做次所得税分录吗?

929 2019-11-26 14:44
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老师解答
2019-11-26 14:44

您好,是的 年末要计提分录,汇算清缴后再做一次分录

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你好,你汇算后看看是退回,等退回后做退税处理 借银行存款 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整
2022-01-01
您好,您的意思是今年您进行了补申报去年的2季度3季度4季度是吗
2021-04-15
是的,如果第四季度出现亏损,那么你就不需要再缴纳第四季度的所得税了。而关于全面所得税汇算清缴,你可以通过补缴税款或者减免税款来处理多交的所得税。
2023-03-25
你补缴是去年的,不影响今年的的一季度预缴所得税
2022-03-17
不含 只是1-12月份所属期的 包含
2021-04-03
同学,你好,首先这个是可以的。但是相当于你的会计利润是少的,所得税的调整利润是多的。
2020-12-22
在汇算时填财务报表时要跟四季度一样
2022-01-17
税务上的纳税调增调减,不需要账务处理的
2021-12-24
同学,你好 借:本年利润,贷:所得税费用。 如果税退回来再怎么做分录? 做缴纳税款的红字分录
2023-05-04
在汇算清缴的时候缴税就行
2024-01-09
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