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#提问#老师,假如全年增值税就这一笔分录,进项200,销项100,进项税额转出50,年底怎么清零,麻烦老师把详细的分录写写

450 2020-11-18 17:08
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老师解答
2020-11-18 17:09

借销项税额 100 进项税额转出 50 转出未交增值税 200-100-50  贷进项税额 200 挂转出未交增值税借方就可以

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你好,进项税额,销项税额分别是多少? 
2023-01-05
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
2022-01-11
你好, 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-08-13
<p>这个分录是月末的结转分录,也可以不用处理的</p>
2016-07-27
您好 计提税额的时候全部计提 之后再进行转出多计提的税额
2019-07-10
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 6月做账 借:应交税费-增值税-转出未交增值税2913.29 贷:应交税费-未交增值税2913.29
2023-07-15
 你好     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-01-12
同学你好,上期留抵税额的200在哪个明细科目呢;
2021-05-05
进项大于销项,不要进项转出,会形成留抵
2024-01-19
你好,留底部分是留在进项税额的 借:应交税费——应增(销)50 贷:应交税费——应增(进)50 其余没有抵完的进项在下期继续 抵扣
2020-03-13
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