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你好!请问人力资源公司收到企业的费用后,所交的社保费和工资怎么记账,比如:收某企业50万,支付社保10万,发工资30万,余10万如何记账?谢谢!

354 2020-11-19 18:41
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老师解答
2020-11-19 18:42

你好   借银行 贷主营业务收入 贷其他应付款 贷销项 发工资交社保 借其他应付款 贷银行存款  ;  剩下的10万你问下对方是不是服务费的收入 。  主营业务收入  是你们取得 服务费的金额。   

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借银行存款50, 贷主营业务收入,50除以1.05, 应交税费简易计税,50除以1.05乘以5% 主营业务成本,工资社保45除以1.05, 应交税费简易计税,45除以1.05乘以5%, 贷应付职工薪酬、工资、社保
2022-06-23
你好,社保费的话也是计提社保费的话,咱计提企业部分 借管理费用,企业社保 贷,应付职工薪酬,企业社保, 因为你这个社保费应该是你全部承担的,那企业部分和个人部分你都要集体。
2022-04-13
jie管理费等劳务费,贷银行存款。
2023-11-06
收到款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税 转发工资 借:主营业务成本 贷:银行存款
2018-10-29
借:银行 贷:主营业务收入 应交税费
2018-10-29
公司收到社保局支付的员工生育津贴如果发给员工的计入其他应付款,。否则计入营业外收入
2020-04-09
您好,垫付款项计入其他应收款。 借 应付账款30 贷 其他应收款 10银行存款20
2019-12-22
您好,收到发票时,借;管理费用-服务费,残保金,应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款等科目。工资计提时,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应付职工薪酬-社保,应交税费-应交个人所得税。
2019-07-10
同学你好 这个可以的
2021-12-09
你好不对的,你收到补助直接确认营业外收入
2021-01-11
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