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总公司垫付分公司发放的工资如何做账

366 2020-11-21 13:44
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老师解答
2020-11-21 13:57

站在总公司角度这样做分录,借;其他应收款,贷;银行存款等科目。

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A公司计提工资时:借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-B公司 还B公司款项时:借:其他应付款-B公司 贷:现金/银行存款 B公司代发工资时:借:其他应收款-A公司 贷:现金/银行存款 收到A公司还款时:借:现金/银行存款 贷:其他应收款-A公司
2017-05-11
借:银行存款贷:其他应付款
2017-08-08
你好!借:应付职工薪酬 贷:其他应付款,个人建议法人把钱转到公司账户,从公司账户发放比较好,这样 借:银行存款 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-04-20
同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款
2022-07-17
发工资的时候扣了就这笔就行了。 借:其他应付款-公司 贷:银行存款,
2021-12-16
分公司有业务的吗 你可以做两处工资,分开两个企业发工资
2020-01-08
你好,记其他应付款
2018-10-18
 你好 ;         是的。      前提是一定要先确定到底是那个公司的业务 ;  对应就得开 那个公司的发票来做账; 千万别开错了   
2022-06-06
你好,借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-07-16
借 管理费用 其他应收款 贷 应付职工薪酬 个税0申报。后期收回来把其他应收款冲平
2021-12-02
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