下到管理费用-业务招待费 或者职工福利费
追问: 下单管理费用业务招待费需要交增值税吗?
追问: 如果算到职工福利需要交个税吗?如果员工工资4000,怎么报个税啊?
回答: 这张发票是你们的实际业务吗 金额不大,根据实际业务下账就行 借方 费用类科目 贷方挂往来或者银行存款
回答: 业务招待费也不需要交增值税
回答: 如果算到职工福利,你们员工工资4000,也不用交个税 现在个税在自然人电子税务局申报
回答: 需要下载一个程序,安装,注册,登录,录入员工信息
追问: 如果是送人直接借管理费用业务招待费吗?不需要做视同销售吗?
回答: 普通礼品赠送给他人,不是视同销售,只是交际应酬而已,做在费用的招待费科目里;如果是与生产经营相关的货物赠送他人,应视同销售,应缴纳增值税。
追问: 如果员工以前工资一直是4000,化妆品是2665,12月份申报个税系统时工资填写6665吗
追问: 比如以前这个员工工资一直是4000,11月份化妆品是2665,那么12月份申报个税时此人工资填写6665吗?那这样就不是零申报啦?就要交钱啦吧?之前4000不要扣个税的
回答: 亲 不需要的,现在个税是按照年度累计计算的
回答: 年度工资总额不超过 6万,是不需要交个税的
追问: 哦哦,一年不超过6万就行是吧
追问: 好的,谢谢
回答: 你可以看看咱们现在的申报表,是按照累加数申报的,不是按照单月, 年底个税汇算清缴
回答: 如果解决了您的疑问 麻烦评价一下,新老师,需要鼓励 哈哈
追问: 好哒谢谢
回答: 嗯嗯 不客气哦同学
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 下单管理费用业务招待费需要交增值税吗?
追问: 如果算到职工福利需要交个税吗?如果员工工资4000,怎么报个税啊?
回答: 这张发票是你们的实际业务吗 金额不大,根据实际业务下账就行 借方 费用类科目 贷方挂往来或者银行存款
回答: 业务招待费也不需要交增值税
回答: 如果算到职工福利,你们员工工资4000,也不用交个税 现在个税在自然人电子税务局申报
回答: 需要下载一个程序,安装,注册,登录,录入员工信息
追问: 如果是送人直接借管理费用业务招待费吗?不需要做视同销售吗?
回答: 普通礼品赠送给他人,不是视同销售,只是交际应酬而已,做在费用的招待费科目里;如果是与生产经营相关的货物赠送他人,应视同销售,应缴纳增值税。
追问: 如果员工以前工资一直是4000,化妆品是2665,12月份申报个税系统时工资填写6665吗
追问: 比如以前这个员工工资一直是4000,11月份化妆品是2665,那么12月份申报个税时此人工资填写6665吗?那这样就不是零申报啦?就要交钱啦吧?之前4000不要扣个税的
回答: 亲 不需要的,现在个税是按照年度累计计算的
回答: 年度工资总额不超过 6万,是不需要交个税的
追问: 哦哦,一年不超过6万就行是吧
追问: 好的,谢谢
回答: 你可以看看咱们现在的申报表,是按照累加数申报的,不是按照单月, 年底个税汇算清缴
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追问: 好哒谢谢
回答: 嗯嗯 不客气哦同学