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某商业企业是增值税一般纳税人,2019年5月份发生下列业务 (1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200 000元,增值税26 000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入135 600元。 (2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90 000元,增值税11 700元,将其中500个赠送给某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。 (3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40 000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此业务选择简易计税方法计税。 (4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入76 300元。与B食品厂结账,支付B食品厂43 600元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。 (5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入6000元 (其他相关资料:上述增值税专用发票均合规且在本月抵扣) 要求:(1)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税 (2)该企业当期的增值税销项税额 (3)该企业当期应纳的增值税

2071 2020-11-23 18:52
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2020-11-23 18:53

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