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Excel学堂用户7661

物业公司购买游乐设施5月底付第一笔款5000,6月中付尾款,是什么时候开始计提,第一笔付款怎么做分录

259 2020-11-24 10:18
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老师解答
2020-11-24 10:20

什么时候来的发票? 第一笔付款可以这样 借:应付账款(预付账款) 5000 贷:银行存款

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Excel学堂用户7661
2020-11-24 10:21

追问: 6月收发票

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答疑老师
2020-11-24 10:25

回答: 你说的是计提折旧吗 如果你6月下到固定资产,7月开始折旧 因为固定资产是下月开始计提折旧的

相关问题讨论
你好 这个要从付完大部分装修款的次月开始摊销的,默认是按照3年来摊销的
2023-03-17
同学,你好 借:银行存款64500 贷:预付账款64500 借:银行存款130000 贷:预付账款130000 借:银行存款20500 贷:预付账款20500 借:预付账款215000 贷:主营业务收入 应交税费 借:
2022-06-24
1.在签订合同后的一个月内,确认收到款项后,可以编制以下收款凭证: 借:银行存款或现金 200,000 贷:预收账款-A公司 200,000 1.预收账款是指企业向客户预先收取的款项,该笔款项的性质为预收,即在实际提供服务前不属于企业的收入。在合同期间,企业应按照合同约定的服务内容和标准为客户提供林业病虫害防治服务。 2.在合同执行期间,可以将所提供服务的成本费用计入相关成本核算中,同时冲减预收账款的余额。例如,在提供服务期间发生各项成本费用时,可以编制以下会计分录: 借:主营业务成本或其他成本科目 XX费用 贷:银行存款或应付账款 XX费用 同时,根据服务进度和合同约定,可以逐步确认收入并冲减预收账款的余额,编制以下会计分录: 借:预收账款-A公司 XX费用 贷:主营业务收入或其他业务收入 XX费用 至合同到期日,预收账款的余额应清零,全部确认为企业收入。
2023-09-18
借管理费用 贷预付账款你再付款就做借预付账款 贷银行就可以
2019-06-19
你好,定金计入其他应收款。然后咱这个展厅。是后面还需要建设展厅的设计吗?要是这种情况计入在建工程。
2023-06-01
你好 你们的分期付款时分的多久的嘛吗?
2019-03-28
你好! 是从当月开始摊销的。
2021-05-16
收到固定资产的第2个月开始折旧。
2023-11-14
您好 借:预付账款39900 贷:银行存款39900 借:预付账款97200 贷:银行存款97200
2021-10-19
你好 借 预付 贷银行 借 银行 贷预付 
2021-06-23
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