你好 第二步分录 不对 正确的是 借应交税费 贷管理费用
追问: 营业外收入不用吗?想用营业外收入科目,可以做账吗?
回答: 你好 不用营业外 是冲管理费用
追问: 老师这是我上季度的账,我已经用营业外收入入账了,营业外收入有余额了520。报表也都交了。我现在才往财务软件上记账。怎么办?
回答: 你好 把上面错的分录红冲了 做正确的分录
追问: 老师,借:应交税费应交增值税(减免税额)对吗? 可以借:应交税费,贷:营业外收入。可以这么做吗?
回答: 你好 哪个业务的呢
追问: 老师您好,我想问一下税控盘的服务费520,会计分录怎么做?
回答: 你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 营业外收入不用吗?想用营业外收入科目,可以做账吗?
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追问: 老师这是我上季度的账,我已经用营业外收入入账了,营业外收入有余额了520。报表也都交了。我现在才往财务软件上记账。怎么办?
回答: 你好 把上面错的分录红冲了 做正确的分录
追问: 老师,借:应交税费应交增值税(减免税额)对吗? 可以借:应交税费,贷:营业外收入。可以这么做吗?
回答: 你好 哪个业务的呢
追问: 老师您好,我想问一下税控盘的服务费520,会计分录怎么做?
回答: 你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数