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Excel学堂用户2866

老师,就是我这边每个月都有留底发票,那我认证后的发票应该转入到那个科目,怎么写分录?

328 2020-11-27 10:32
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老师解答
2020-11-27 10:34

认证后的发票也是计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,结转的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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Excel学堂用户2866
2020-11-27 11:41

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-11-27 11:48

回答: 祝学习进步,工作顺利

相关问题讨论
你好 本月发票到了没有认证的 计入应交税费-待认证进项科目 不需要到下个月认证了在做账 这样成本就晚计入了
2021-04-01
留底下个月接着抵扣就行的
2020-02-14
你好,你这个要是货物做借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款等
2021-10-09
你好!你可以这样做,不过正常来说这个可以不用做的,留底不需要单独做分录。
2020-07-07
你好,是的,可以一直结转以后抵扣的 没有认证就需要把进项计入贷方 借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
2018-03-21
你好 只有在销项大于进项的情况下才需要做结转分录
2020-07-08
这个现在认证没有期限了,你这个真实没有无票收入没有交税话,这个可以直接入,长期不认可话,这个怕税局查为啥不认证,这个还是认证比较好,有无票收入建议做无票收入 冲掉下这个留底税额比较好
2020-09-04
你好 ; 是的。认证了就得计入进项税科目的 ;    是的。 月末做结转分录的  
2022-08-04
没有您说的这个科目,进项税额大于销项税额的差额就是留抵税额,
2018-03-23
你好 你之前没认证做待认证进项税 。认证了才转进项税里面去的
2020-06-05
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