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Excel学堂用户1469

老师我们酒店从一月到现在代开多开加起来发票金额有四万多,这些以前会计分录是应收账款,但是这些都是收不回来的钱,我现在要怎么从账上把这些钱做平来,这不能算应收账款

433 2020-11-29 18:46
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老师解答
2020-11-29 19:03

你好,同学。 那你可以作为坏账处理。如果之前是应收,你收不回,你是做坏账处理

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Excel学堂用户1469
2020-11-29 19:12

追问: 平时像这种代开发票的餐费,实际上是没有这笔消费,我们应该怎么做分录?

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答疑老师
2020-11-29 19:14

回答: 没有?那你这是付,而不是收的啊

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Excel学堂用户1469
2020-11-29 19:24

追问: 有时候会帮别人代开发票收税点,但实际并没有消费这笔费用,像这种我们这笔费用要怎么做账呢

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答疑老师
2020-11-29 19:24

回答: 你开 了票,就要确认为收入,这个少不了,可考虑现金收款平账

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Excel学堂用户1469
2020-11-29 19:27

追问: 我们很少收现金大多是刷Pos机,还有那种实际消费800只收到800,确开1000那多开的金额又要怎么入

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答疑老师
2020-11-29 19:30

回答: 你按现金收款,平账,要不然你这应收款平不了的

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