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你好,上次问的红冲发票现在又蒙了,麻烦你再教下账面会计分录怎么做?(跨季度发票红冲,增值税及附加已申报并缴纳,所得税已申报)

323 2020-12-01 10:28
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老师解答
2020-12-01 10:30

您好,红冲了发票 会计分录做之前分录的负数分录即可。 其他的就不需要管了的。

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您好 请问6月份分录怎么写的
2020-10-13
做原凭证相反的会计分录,进项税做转出。
2017-06-17
同学你好 对的 直接冲就可以 原分录负数红冲
2022-07-27
你好,你没记账,直接按照正确的做可以
2019-09-23
您好,报表检验提示是什么?
2020-04-24
你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。
2018-07-26
是的,需要在账务上体现。正字发票和红冲发票在同一季度内,会计分录应该这样做:首先,正字发票的会计分录是借:应收账款或预付账款,贷:主营业务收入或主营业务成本。然后,红冲发票的会计分录是借:主营业务收入或主营业务成本,贷:应收账款或预付账款。这样做的目的是为了抵消原来的业务记录,使得账面上的数据能够真实反映公司的经营情况。
2023-07-21
您好,红字发票按照之前做负数就行
2023-04-13
您好 请问6月份分录怎么写的
2020-07-14
你好,因为你分录做错了,是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
2020-08-14
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