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Excel学堂用户5648

老师,我想问一下业务招待费费取得交通运输服务的发票,可以抵扣进项税额吗?(承担客户的交通费)发票符合财关税2019年39号文的可抵扣要求!有啥依据没?

690 2020-12-01 10:42
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老师解答
2020-12-01 10:43

你好,入交通费用,可以进行抵扣的。

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Excel学堂用户5648
2020-12-01 10:45

追问: 老师,我意思我发生的真实情况是业务招待费,我就记到业务招待费里,那这个交通运输服务类发票的进项是不是不能抵扣?

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答疑老师
2020-12-01 10:49

回答: 你好,是的,如果你是招待,给客户提供的交通服务,即使开了专票,也不能抵扣。

相关问题讨论
你好,需要单位的车辆才能抵扣的,取得电子通行发票可以抵扣。
2023-06-25
同学你好 可以抵扣的
2023-09-04
同学,你好 不可以抵扣
2021-04-28
如果是一般纳税人单位,取出的滴滴打车电子发票,是可以计算抵扣的。 一般纳税人单位取出的滴滴打车电子发票的时候账务处理是, 借:管理费用—差旅费等明细科目, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。
2023-09-21
不可以的,这个属于招待费。
2023-06-29
同学,你好 购进国内旅客运输服务,未取得增值税专用发票的,可暂按取得的增值税电子普通发票上注明的税额抵扣进项税,所以滴滴打车的电子发票可以凭票抵扣
2022-06-06
同学你好,可以计入业务招待费用; 所得税前扣除限额是发生额的60%且不超过当年销售收入的千分之五;
2021-04-02
您好,同学!招待客户的进项税是不可以抵扣的哦
2023-03-31
你好,这个进项是不可以抵扣的
2019-03-27
你好 看你抬头是公司的就可以抵扣
2021-06-01
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