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老师,你好,我10月份付软件助手使用费用有专票,专票12月才抵扣,如何做实务呢?付款时分录是借:其他应收款 -航天信息 900贷:银行存款900,发票未收到做计提:借管理费用900,贷其他应收款900.

312 2020-12-03 09:51
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老师解答
2020-12-03 09:53

你好 10月份,借:预付账款,贷:银行存款 12月份,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账

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可以的,是这样账务处理的
2021-03-19
你好,这个其他费用是什么的,是不是应该是其他应付款?
2022-09-03
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
您好,不做凭证,发票附19年凭证后。
2020-09-07
支付房租时 借:预付账款(1-3) 贷:银行存款 收到(1-3)发票时 借:管理费用(1-3) 贷:预付账款 在三月份收到了1-10月份的10张房租发票 借:管理费用(4-10) 贷:预付账款 按月支付 借:预付账款 每月金额 贷:银行存款
2018-11-20
你好,同学 借管理费用20 贷银行存款20
2024-03-05
您好 可以这样做分录并账的
2023-01-11
你好,选择第一种方法,正常的做财务费用发票,到了之后你再红冲,然后再做发票的。
2022-06-13
如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06
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