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Excel学堂用户2846

老师,快递公司9月开了专票,说有问题,我们已抵扣。这样我们开红字信息表,然后进项税额转出就可以了吗?

351 2020-12-03 15:19
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老师解答
2020-12-03 15:20

您好 开红字信息表,然后进项税额转出就可以 请问做账务处理了吗

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Excel学堂用户2846
2020-12-03 15:20

追问: 10月认证的,做了账务处理应该

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Excel学堂用户2846
2020-12-03 15:22

追问: 发票代码和发票号码显示灰色,这个安原来发票填写可以吗?

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答疑老师
2020-12-03 15:22

回答: 10月认证的,做了账务处理 那要对应做红字分录 发票代码和发票号码显示灰色?可以截图看看吗

相关问题讨论
你好同学,你找到进项表表二的一个,第二个部分有个进项税额转出里面,你打开那里可以进行转出的。23行
2022-05-16
你好,原发票也是要追回的!
2020-06-25
如果对方给你开红字发票,你就原来做的分录不变,金额红字,在附表二填写进项税额转出
2020-03-17
您好,在9月收到发票做进项税转出。
2020-09-13
同学你好 你们是收票方吗
2021-05-14
 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2021-07-05
是的,你说的是对的,是的
2020-05-25
你好   是的。 红字发票给你 。你要做红冲分录的。 找对快递给你才行。 
2020-11-02
同学你好 直接按开具红字信息表中的信息开具红字发票 进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”。
2022-04-27
你们拿到红字发票以后再做账。
2022-04-07
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