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Excel学堂用户8846

一般纳税人开出销项负数发票,月末结转增值税时,负数发票的增值税结转分录怎样做

602 2020-12-03 18:18
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老师解答
2020-12-03 18:20

你好 不用单独结转了

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Excel学堂用户8846
2020-12-03 18:29

追问: 上个月开错的那张税率开错了,已经交了增值税了,这个月开负数发票冲它,不结转那“ 应交税费—应交增值税—销项税额” 这个科目就有一个负数了,该怎样处理这个负数呢?

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答疑老师
2020-12-03 18:30

回答: 您好 你开完负数发票,后面没有开正确的发票吗?你这一个月就你这一个月就这一笔业务

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这个可以暂时不做账务处理。或者是暂估入库处理。等销售时再认证进项税额,抵扣进项税
2020-11-02
你这个销项是5000,是一个负数阿,是有销售退回吗?
2023-08-03
借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-01-05
这样做对,月末结转增值税的目的,就是讲应交税费--应交增值税明细账科目余额结为零。
2017-04-19
哦,不是的,这个看你销项和进项每个月都结转吗?如果每个月结款的话,不管交不交税都需要结转。
2022-01-26
你好,可以结转也可以不结转的,看你单位规定,最好是结转,结转了之后你下一年核对的时候也好方便。
2023-03-17
您好 本月只有进项,没有销项,一般纳税人,月末可以不写结转分录 如果要写的话  这样写 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-08-28
月末可以不做结转分录
2023-10-21
同学你好 结转就可以了
2022-01-11
你好 进项多不交增值税  不用写分录  
2021-03-11
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