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Excel学堂用户1664

7月份销项票开了200万,当月没有进项票所以就交税了,但进项票12月才收到,那么这张进项票可以抵扣前面的销项税额,然后可以退税吗?

461 2020-12-07 15:14
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老师解答
2020-12-07 15:15

您好,这个不可以退税的,只能放着留抵 现在也有增量留抵退税政策,你可以了解一下,要满足一定条件

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Excel学堂用户1664
2020-12-07 15:18

追问: 嗯嗯 好的 那前面的交了就是交了,跟现在进项没有任何关系了,现在收到的进项票就跟以后的销项票有关系了……是这个意思吧

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答疑老师
2020-12-07 15:19

回答: 是的,现在进项大于销项的是能抵扣以后的销项

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您好, 就抵扣来说是可以的
2023-08-17
你好 这个自己协商的 对方同意才可以
2020-12-22
您好,是的,是可以抵扣的
2020-03-21
你好 不可以的,你当月就需要把这个税缴纳了
2022-03-23
你好,一般纳税人的增值税应纳税额=销项税额—进项税额 
2021-08-29
你好 你可以等着后期有税在认证 没认证先做应交税费-待认证进项税去的
2020-06-02
你好,什么时候抵扣进项跟什么时候开的发票没有关系,这个是可以在以后再认证抵扣的
2021-01-14
你好,没问题,是可以的哈
2021-10-09
可以的,可以这么做的。
2024-03-02
12月开出来的进项不可以抵11月的增值税
2019-12-31
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