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Excel学堂用户7619

发放的工资和计提的不一样怎么弄

398 2020-12-08 08:55
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老师解答
2020-12-08 08:55

你好  如果多计提了把多计提的金额红冲了。  如果是少计提了补计提分录即可 

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Excel学堂用户7619
2020-12-08 08:56

追问: 以哪个为准

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Excel学堂用户7619
2020-12-08 08:56

追问: 那计提还要申报吗

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答疑老师
2020-12-08 08:56

回答: 你好 以你工资表为准 。 你实际应该计提多少  发放应该和你计提的金额一致的。  

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Excel学堂用户7619
2020-12-08 08:59

追问: 那还要重新申报吗

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答疑老师
2020-12-08 09:00

回答: 你好  你申报个税你是按什么来报。  申报个税应该按应发工资。  你报对了就不需要重新申报的  

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Excel学堂用户7619
2020-12-08 09:03

追问: 如果对不上就只能改申报吗

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答疑老师
2020-12-08 09:03

回答: 你好  是的。 如果你申报错误了就得改申报表的

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您好!可以的,不要跨年就行
2023-12-24
。你好不一致的话肯定是会有影响的,可能会涉及到纳税调整。
2022-05-09
这个冲销计提的工资,按实际发放的应发工资数据重新计提。
2020-01-20
计提工资时的分录:借 管理费用/销售费用/制造费用/生产成本---工资 贷 应付职工薪酬---工资,计提社保费:借 管理费用/销售费用/制造费用/生产成本---社保费 贷 应付职工薪酬---社保费,发放职工工资时,借 应付职工薪酬----工资 贷 其他应收款---社保(职工承担社保费) 应交税费---应交个人所得税(代扣代缴的个人所得税) 银行存款或库存现金,缴纳社保时,借 应付职工薪酬----社保 其他应收款---社保(职工承担社保费) 贷 银行存款
2015-01-22
你好  差异的原因是什么呢 
2022-03-11
同学你好 1.计提工资与实际工资金额不一致: 如果计提的工资大于实发的工资,需要冲减管理费用和应付职工薪酬;如果计提的工资小于实发的工资,需要增加管理费用和应付职工薪酬。例如,如果计提工资是10000元,实际发放工资是12000元,则会计分录为借:管理费用-工资 2000元,贷:应付职工薪酬-工资 2000元。 1.发放工资: 借方为应付职工薪酬-工资,贷方为其他应收款-社会保险(个人)、其他应收款-公积金(个人)、应交税费-应交个人所得税、银行存款或库存现金。 1.缴纳社保: 借方为管理费用-社会保险(单位)、管理费用-公积金(单位),贷方为银行存款。 1.缴纳个税: 借方为应交税费-个人所得税,贷方为银行存款。
2023-09-27
你好,需要一致的,要不会有差额,你的科目不平
2018-12-04
你好,工资 是多计提了吗
2021-04-24
申报个税是根据发出工资去申报,7月申报所属期6月发出工资,社保,需要看你们那边,这个一般是根据 你之前填写基数申报的,
2020-07-03
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-03-22
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