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Excel学堂用户6761

一般纳税人免税农产品增值税申报表填附表几呢

425 2020-12-09 11:40
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老师解答
2020-12-09 11:41

增值税一般纳税人,将销售初级农产品取得的免税收入在纳税申报表主表的第8和第9行填列申报(免税货物销售额)。相应填列附表一。  

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Excel学堂用户6761
2020-12-09 11:43

追问: 表三填吗

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答疑老师
2020-12-09 11:49

回答: 您可以拍一下么?我不太记得具体是哪个表了

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答疑老师
2020-12-09 11:50

回答: 我记得是附表4,谢谢!

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Excel学堂用户6761
2020-12-09 11:57

追问: 哦,可能是金税盘抄报的问题,等下回你

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答疑老师
2020-12-09 12:20

回答: 您好,好的,同学,谢谢!

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你好,你填表一表二还有主表就可以了,表一就填收入比,二的话就是认证的进项发票,主表的话就是汇总表一和表二的。
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你好,你要先申请免税,然后填到免税销售额就可以了。
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1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,将本期应纳税额填写在第4列中,余额填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表: 第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
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同学您好,是在附表二 其他扣税凭证,农产品那栏
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开的零税率或者是免税的发票,或者是3%减按2%来缴纳增值税的政策都填写 如果没有的话,打开保存一下就行。
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这是系统自动生成的数据,主要对于2/3/5有疑惑
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一般纳税人增值税申报时,主表第8项“免税货物及劳务销售额” 栏、第9项“免税货物销售额” 栏、附表一的“三、免征增值税货物及劳务销售额明细” 填写免税货物的含税销售额,不填写其他栏次。 一般纳税人提供营业税改征增值税的应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,需填报《增值税纳税申报表附列资料(三)》。其他一般纳税人不填写该附列资料。 增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表。 新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用
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