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Excel学堂用户7592

媛~: 老师,就是假如我暂估了不动产价值,暂估金额是680万到了年底发票依然没开进来,这个是要怎么处理呢? 我前面都计提了折旧

277 2020-12-11 10:44
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老师解答
2020-12-11 10:50

您好,只要汇缴前能收到发票就可以

相关问题讨论
你好,实际这个是30万,有实际业务吗?需要支付吗?
2022-05-25
你好 之前分录是怎么做的?
2021-05-27
不用暂估,只需要把前面暂估的冲掉就可以了,也就是说,你上个月暂估的9桶,这个月采购了20桶,就需要把900元的暂估冲掉,然后再把剩下的1800元的销售额冲掉,这样就可以了。
2023-03-19
借:应收账款-暂 估 贷:以前年度损益调整-主营业务成本      借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:  应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整-主营业务成本    利润分配-未分配利润        贷:以前年度损益调整-所得税费用
2022-06-04
以不含税价暂估成本,跨年的交易最好走内账,或者是目前你公司进项认证的产品足以支撑这次的发货也可以,但是如果库存不够,你这样去做有税务风险
2016-01-06
你好,也就是你有30万的利润是吗?如果是的话,汇算清交调整就可以到红冲不允许抵扣所得税。
2022-11-25
暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-04
同学你好 就是要暂估入库,因为库存不能是负数
2023-12-29
您好 把多结转的金额也对应红冲啊 主营业务成本红冲
2023-05-11
可以做暂估的,等以后收到暂估库存的发票的时候,冲掉暂估,根据发票在入库就好了
2019-05-09
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