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支付考核奖金3000,借:主营业务成本-工资,贷:应付工资,借:应付工资,贷:库存现金,是不是这样做分录,开会发现金奖励员工

279 2020-12-12 15:02
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老师解答
2020-12-12 15:05

是的,是的,是的,是的,

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你好,要以最后那个计提为准
2019-02-23
是的
2017-02-08
您好 借;预付账款 -500 借:库存现金 500
2020-03-22
您好,3、管理费用,主营业务成本、这两个科目余额,月底或者年底结转到本年利润。
2016-11-12
就是没有按一般的做工资,在支付工资时再做贷方的其他应付。这两种不同的方式是同一个意思,就是不知道有什么人影响没有?<br>
2019-01-09
个人理解,获得的奖金计入营业外收入,支付的罚款计入营业外支出
2016-04-04
你好,你可以做这个分录 借;库存现金 贷;主营业务成本 800
2018-04-20
你好,分录正确没问题
2019-04-01
是这样账务处理的,你是哪里不平衡
2019-10-23
对的这个分录是正确的正确。
2024-03-14
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