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事业单位6月份应发工资数是106407,代扣住房公积金8061,代扣个税89.36,实发工资98256.64,住房公积金配套是8061,怎么做工资的计提和发放的分录

664 2019-12-01 12:58
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2019-12-01 13:00

计提 借,单位管理费用106407 贷,应付职工薪酬 发放 借,应付职工薪酬106407 贷,银行存款98256.64 应缴个税89.36 其他应收款8061

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你好,实际缴纳时 还有贷银行存款,其他的部分都对的
2019-12-31
计提工资 借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(社保个人部分) 其他应收款(公积金个人部分) 其他应收款(个人借款) 银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 贷:资金结存
2020-04-07
借:事业支出( 经营支出) 贷 :应付职工薪酬 发放时:借:应付薪酬 贷:银行 其他应付-五险一金个税
2019-03-16
计提 借,单位管理费用90460 贷,应付职工薪酬90460 发放 借,应付职工薪酬90460 贷,应行存款 其他应收款 4800+8500+4100 应交税费432
2019-10-30
一、借:管理费用——工资 54308.2 贷:应付职工薪酬——工资 54308.2 二、借:应付职工薪酬——工资 54308.2 贷:其他应收款——代扣社保 2302.1 其他应收款——代扣住房公积金2340 其他应收款——代扣个税局 516.93 营业外收入 455 贷:银行存款 48694.17 三、缴社保 借:管理费用——社保5822.5 借:其他应收款——代扣社保2302.1 贷:银行存款 8124 四、借:管理费用——公积金5652 借:其他应收款——代扣住房公积金5652 贷:银行存款11304
2017-07-11
一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-02-14
借,业务活动费用550000 贷,应付职工薪酬550000
2022-08-14
正确。
2017-05-23
借应付职工薪酬139850 贷应交税费――个人所得税5428.14 贷其他应付款――个人社保11772.50 贷其他应付款――个人公积金6925 贷银行存款115724.36
2020-06-12
你好,借:应付职工薪酬-基本工资30   -社保公积金15  贷:零余额账户用款额度45 借:其他应缴税费-个人所得税2 应付职工薪酬-个人社保公积金11.4  贷:零余额账户用款额度13.4  借:事业支出58.4  贷:资金结存58.4
2020-10-24
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