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Excel学堂用户8536

请问,我做11月份的帐,付款是11月份付的,发票是12月开的,我是不是不能在11月抵扣?

401 2020-12-14 16:49
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老师解答
2020-12-14 16:50

您好,不能,12月开的发票,11月没有这张发票,怎么抵扣?

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Excel学堂用户8536
2020-12-14 16:53

追问: 那我现在做这个付款凭证的时候是借管理费,然后借贷抵扣进项税额吗?

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Excel学堂用户8536
2020-12-14 16:53

追问: 抵扣联我等到12月的时候再进行抵扣,是这样子吗?

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答疑老师
2020-12-14 16:55

回答: 借:预付账款 贷:银行账款

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答疑老师
2020-12-14 16:55

回答: 发票收到就是:借:管理费用 应交税费—进项税 贷:预付账款

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Excel学堂用户8536
2020-12-14 16:59

追问: 我货款是11分付的,现在12月份我已经收到他发票啦,只是他发票是12月份开的,那我就干脆做借管理费用,借应交税费应交增值税待抵扣不行吗?

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答疑老师
2020-12-14 17:16

回答: 发票没到,不能计入费用成本类

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这个11月要结转成本的
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