您好,不能,12月开的发票,11月没有这张发票,怎么抵扣?
追问: 那我现在做这个付款凭证的时候是借管理费,然后借贷抵扣进项税额吗?
追问: 抵扣联我等到12月的时候再进行抵扣,是这样子吗?
回答: 借:预付账款 贷:银行账款
回答: 发票收到就是:借:管理费用 应交税费—进项税 贷:预付账款
追问: 我货款是11分付的,现在12月份我已经收到他发票啦,只是他发票是12月份开的,那我就干脆做借管理费用,借应交税费应交增值税待抵扣不行吗?
回答: 发票没到,不能计入费用成本类
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我现在做这个付款凭证的时候是借管理费,然后借贷抵扣进项税额吗?
追问: 抵扣联我等到12月的时候再进行抵扣,是这样子吗?
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回答: 发票收到就是:借:管理费用 应交税费—进项税 贷:预付账款
追问: 我货款是11分付的,现在12月份我已经收到他发票啦,只是他发票是12月份开的,那我就干脆做借管理费用,借应交税费应交增值税待抵扣不行吗?
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