不还给员工吗,差异是少扣员工还是多扣了?
回答: 不还给员工多扣,借应交个人所得税 贷营业外收入 ,少扣公司承担,借营业外支出 贷应交个人所得税
追问: 老师,这个差异是我第一次申报个税缴纳的时候,报错了,多扣公司的钱,然后,我做工资分类的时候,是按照正确的申报个税的金额来做的,这个跟缴纳个税的金额的差异,我怎么做分录?
回答: 你这个申报错误,那这个去更正申报就可以,交多 这个后面需要申请退税或者抵减后面需要交,你没有做更正申报吗?
追问: 我隔月的时候申报当月的个税时候,好像相对应的扣了
追问: 那请问老师,我这个要怎么做分录?
回答: 后面那个申报不是抵减吗,多交的,
回答: 多交税后面会抵减的,
回答: 我说是系统更正申报 这个意思,不是你发工资是按正确扣,
回答: 这样多交,你去税局那边申请抵减后面需要交,这个到时候已交就是包括之前多交,会抵减的自动系统
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 不还给员工多扣,借应交个人所得税 贷营业外收入 ,少扣公司承担,借营业外支出 贷应交个人所得税
追问: 老师,这个差异是我第一次申报个税缴纳的时候,报错了,多扣公司的钱,然后,我做工资分类的时候,是按照正确的申报个税的金额来做的,这个跟缴纳个税的金额的差异,我怎么做分录?
回答: 你这个申报错误,那这个去更正申报就可以,交多 这个后面需要申请退税或者抵减后面需要交,你没有做更正申报吗?
追问: 我隔月的时候申报当月的个税时候,好像相对应的扣了
追问: 那请问老师,我这个要怎么做分录?
回答: 后面那个申报不是抵减吗,多交的,
回答: 多交税后面会抵减的,
回答: 我说是系统更正申报 这个意思,不是你发工资是按正确扣,
回答: 这样多交,你去税局那边申请抵减后面需要交,这个到时候已交就是包括之前多交,会抵减的自动系统