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Excel学堂用户6072

老师,11月有个未开票收入20000,12月补开了两万的专票,分录和报税要怎么处理啊?

375 2020-12-23 14:54
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老师解答
2020-12-23 14:58

这个分录不需要再做之前做过了,借应收  贷主营业务收入 应交增值税,也可以科目不变数值是负数冲掉按发票做借应收  负数 贷主营业务收入负数 应交增值税 负数借应收  贷主营业务收入 应交增值税  这个报税之前申报过无票收入是交过税还是免税,交过,开专票不含税填写2行,1行这个假设没有开别的发票,之前交过税,那这个第一栏0 去税局大厅申报,

相关问题讨论
治你,红字冲回10月暂估收入分录,按发票金额重新做账
2023-11-01
四月开票时,把三月的无票收入红冲了,然后再开正确的发票。红冲的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再按发票写正确的分录就可以。
2019-05-04
专票填写1行=2行,合计不含税销售额不超过30万,普通发票填写10行,之前无票收入交税吗,你这个是不是做免税申报的?
2020-07-13
你好,直接填写零就可以。
2021-01-17
本月作为未开票收入,确认收入及税金,下
2019-07-15
你好!这个做不了简易你先计入预收,开票的时候确认收入
2019-07-13
借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2020-09-08
你好,在未开票收入用负数填写上月的数额,重新开票的按正常申报就可以
2020-08-10
填写在无票收入里申报。开票了就填写无票收入附属申报。
2023-04-07
你好 可以的!但如果按旧的税率开,可能涉及滞纳金的问题。最好是按新税率开具!
2019-05-15
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