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Excel学堂用户1194

老师上个月多开了一张票,这个月冲红了,12月份申报怎么填写可以冲减这个多开的税额

738 2019-12-03 12:23
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老师解答
2019-12-03 12:23

可以,你这个申报是蓝字-红字之后去申报

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对,就是按照销项税额减去红冲的报税之前的不用调整。
2021-12-06
你好,抵扣的是这个季度的抵扣不了上一个季度的。
2022-01-05
你好,无票收入是无法红冲的
2018-06-01
同学,你好 具体什么问题?
2022-04-24
你好,你是在21年红冲的,所以20年填报时不扣减这个红冲的金额,必须填报20年的实际销售收入。12月的补助需要确定12元是否到账,到账的需要算。
2021-04-25
你好,还是正常填写的,还是属于十月份的销售额。
2022-11-10
本来就应当在1月份红冲,你总不可能去抵减12月份的发票金额
2016-02-24
老师,我公司是中税盘,直接登录增值税发票开具软件,点击红字发票信息表就行了,是吗?
2020-01-05
本月怎么做账务处理
2019-10-16
这个你可能自己无法申报,所以可能是需要得去税务局申报
2023-12-07
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